尊敬的[公司名称]管理团队:
感谢您提供的《[项目名称]审计报告(征求意见稿)》。我们已对文件进行了详细的审阅,并针对其中提出的问题和建议,编制了以下回复内容。
一、关于财务状况的审计意见
1. 资产负债表的真实性
我们注意到,贵公司在资产负债表中的某些项目存在疑义。为确保资产负债信息的准确性,请提供过去三年内相关资产的详细购置凭证以及折旧计算方法的说明。
2. 收入与费用的确认
对于收入与费用的确认,我们建议进一步明确收入确认时点,特别是针对长期合同的收入确认原则。同时,请提供最近一年的销售合同样本及其执行情况,以验证收入确认的准确性。
二、审计范围与程序的反馈
1. 内部控制的有效性
根据初步审查结果,我们认为贵公司的内部控制存在一定的薄弱环节。特别是在采购和库存管理方面,建议进行专项审计,并提供相应的改进措施。
2. 信息系统的安全性
考虑到信息技术在现代企业管理中的重要作用,我们建议对贵公司的信息系统进行全面的安全性评估。请提供系统维护记录及最近的安全审计报告。
三、其他事项的建议
- 请贵公司就报告中提出的所有问题进行逐一回应,并在必要时提供更多的证明材料。
- 我们期待与贵公司的进一步沟通,以便更深入地了解情况,并提供更为精准的审计服务。
我们相信,通过双方的共同努力,可以进一步完善贵公司的财务管理体系,提高财务报告的质量。如有任何疑问或需要进一步讨论的事宜,请随时与我们联系。
此致 敬礼!
[您的姓名] [您的职位] [日期]
以上是根据您提供的关键词生成的一篇简单的审计报告征求意见稿回复范文。在实际撰写时,需要根据具体情况进行调整和补充。